2021年,审计监事部将认真落实集团公司党委对审计工作的决策部署,按照股份公司年度审计工作思路和目标要求,紧密结合“实事求是、守正创新、行稳致远”年主题活动,围绕中心工作,求真务实,勇于担当,开拓创新,扎实高效发挥好审计监督、服务及增加价值职能。
一是监督权力规范运行,开展经济责任审计。围绕权力运行和经济责任落实,加强对各级主要领导干部的审计监督,坚持对重要岗位权力约束的审计全覆盖,做到“有离必审、凡审必严”,促进领导干部履职尽责、依法用权、秉公用权、廉洁用权。
二是围绕控风险促管理,重点开展项目审计。在实现“全面覆盖、重点突出”的基础上,坚持以“控风险、促管理、增效益”为导向,重点开展在建项目、投融资项目、风险预警项目的监督审计。同时,联合多部门着力对以前年度收尾铁路项目实施消号终结审计。
三是瞄准管理“痛点瓶颈”,开展专项审计调查。紧盯集团发展过程中制约效益效率增长的老毛病和新问题,深入分析和反映相关问题背后的体制障碍、制度缺陷等情况,切实推进相关管理制度的完善和机制的创新,真正实现以审计促管理、以审计促效率、以审计增效益,着实开展诚信合规、资金管理、军民融合、“三供一业”等专项审计调查。
四是着眼境外经营风险,开展境外专项审计。后疫情时代,国际经济环境日趋复杂多变,境外投资风险加剧,聚焦立项、决策、签约、风险管理等关键环节,对重点领域、大额资金使用及转汇、大额采购、汇率风险等事项实施监督预判预控,保障境外国有资产和生产经营安全。
五是聚焦审计价值创造,狠抓审计成果落地。坚持“审业结合”“审技结合”“审改结合”,建立完善以审计为主的评价追责体系。联合职能部门着力加强审计整改、违规损失责任追究等工作。在解决问题方面求实求效,彰显审计“治已病、防未病”功能,助推成果转化实现新突破。